• Версия для слабовидящих
  • 0 Избранное

Интервал между буквами и строками: Стандартный Средний Большой

Свернуть настройки Шрифт: Arial Times New Roman

Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2007 г.

Наименование Проект бюджета, внесенный в Законодательное собрание Первоначально утвержденный бюджет 1-я корректировка бюджета 2-я корректировка бюджета 3-я корректировка бюджета
ВСЕГО ДОХОДЫ 208 526 371,00 210 095 643,60 234 351 587,20
Доходы 179 198 079,00 180 398 079,00 201 900 822,20
Безвозмездные поступления 11 100 833,30 11 100 833,30 13 438 694,50
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 18 227 458,70 18 596 731,30 19 012 070,50
ВСЕГО РАСХОДЫ 223 605 094,80 238 543 535,80 266 271 871,90
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ(+) -15 078 723,80 -28 447 892,20 -31 920 284,70
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 15 078 723,80 28 447 892,20 31 920 284,70
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 15 249 233,85 28 618 402,20 32 059 824,70
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета -170 510,00 -170 510,00 -139 540,00

Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год

Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год (млрд. рублей)

Наименование  2005 год отчет 2006 год  2007 год  Темпы роста
07/05 07/06
Доходы 140,3 179,9 210,1 150% 117%
Расходы 133,9 186,2 238,5 178% 128%
Дефицит 6,4 -6,2 -28,4 - -
Источники финансирования дефицита -6,4 6,2 28,4 - -

Доходы бюджета Санкт-Петербурга, млрд. рублей


 

Основные доходные источники, млрд.рублей

Наименование  2005 год отчет 2006 год  2007 год  Темпы роста
07/05 07/06

 

 

 

 

 

 
Всего доходов 140,3 179,9 210,1 150% 117%
налоговые и неналоговые 116,1 154,0 180,4 155% 117%
в том числе:
Налог на прибыль 32,1 53,6 69,5 217% 130%
Налог на доходы физических лиц 36,5 47,5 57,5 158% 121%
Налог на имущество организаций 6,7 8,1 10,2 152% 126%
Доходы от аренды 11,3 13,2 14,3 127% 108%
Безвозмездные поступления из федерального бюджета 9,8 10,4 11,1 113% 107%
Доходы от платных услуг 14,4 15,5 18,6 129% 120%


 

Функциональная структура расходов, млн.рублей

№ п/п Наименование  2007                           бюджет 2007          уд. вес
1 Общегосударственные вопросы 19 711,3 8,26%
2 Национальная оборона 90,9 0,04%
3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 026,3 2,53%
4 Национальная экономика 27 925,2 11,71%
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 72 393,3 30,35%
6 Охрана окружающей среды 1 462,3 0,61%
7 Образование 37 334,6 15,65%
8 Культура, кинематография и средства массовой информации 8 572,6 3,59%
9 Здравоохранение и спорт 39 813,4 16,69%
10 Социальная политика 24 420,2 10,24%
11 Межбюджетные трансферты 793,6 0,33%
ИТОГО: 238 543,5 100,00%


 

Инвестиционные расходы без учета средств из федерального бюджета, млн.рублей


 

Финансирование основных отраслей в рамках АИП, млн.рублей

Наименование целевой статьи 2005 год отчет 2006 год 2007 год  Темпы роста
2007/2005 2007/2006
ИТОГО по АИП (*) 20 023,0 37 527,7 57 890,7 289% 154%
в том числе:
Коммунальное строительство  6 941,4 12 189,0 18 585,3 268% 152%
Дорожное хозяйство 3 993,3 7 049,7 10 274,0 257% 146%
Строительство метро 2 964,2 5 143,3 6 381,2 215% 124%
Жилищное строительство 2 473,6 4 300,4 7 440,0 301% 173%
Здравоохранение  516,4 1 329,5 1 807,3 350% 136%
Образование 712,6 1 048,5 1 830,1 257% 175%

(*) В 2005 году просуммированы АПКВ и ФРИ

Расходы бюджета на капремонт с 2003 по 2007 гг., млрд.руб.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter