• Версия для слабовидящих
  • 0 Избранное

Интервал между буквами и строками: Стандартный Средний Большой

Свернуть настройки Шрифт: Arial Times New Roman

Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2008 г.

Наименование Проект бюджета, внесенный в Законодательное собрание Первоначально утвержденный бюджет 1-я корректировка бюджета 2-я корректировка бюджета 3-я корректировка бюджета
ВСЕГО ДОХОДЫ 293 802 461,40 295 965 924,00 295 965 924,00 310 438 200,00 313 138 200,00
Доходы 257 436 459,80 259 571 527,50 259 571 527,50 271 288 550,40 273 888 550,40
Безвозмездные поступления 14 051 475,20 14 051 475,20 14 051 475,20 15 478 499,90 15 578 499,90
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 22 314 526,40 22 342 921,30 22 342 921,30 23 671 149,70 23 671 149,70
ВСЕГО РАСХОДЫ 323 653 884,80 342 115 637,50 342 115 637,50 364 310 474,00 367 010 474,00
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ(+) -29 851 423,40 -46 149 713,50 -46 149 713,50 -53 872 274,00 -53 872 274,00
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 29 851 423,40 46 149 713,50 46 149 713,50 53 872 274,00 53 872 274,00
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 851 423,40 46 149 713,50 46 149 713,50 53 872 274,00 53 872 274,00
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета

Основные сведения о бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год

Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов

тыс.руб.

Наименование Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов,
внесен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 14.09.2007
Первоначально утвержденный бюджет Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 31.10.2007, № ___
2008 год Плановый период 2008 год Плановый период
2009 год 2010 год 2009 год 2010 год
ВСЕГО ДОХОДЫ 293 802 461.4 333 334 100.1 378 404 945.9 295 965 924.0 335 970 219.1 381 539 375.7
Доходы 257 436 459.8 298 521 521.8 344 447 339.5 259 571 527.5 301 131 106.4 347 554 290.9
Безвозмездные поступления 14 051 475.2 10 563 573.7 7 832 630.8 14 051 475.2 10 563 573.7 7 832 630.8
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 22 314 526.4 24 249 004.6 26 124 975.6 22 342 921.3 24 275 539.0 26 152 454.0
ВСЕГО РАСХОДЫ 323 653 884.8 359 930 825.5 400 807 265.4 342 115 637.5 361 966 944.5 403 341 695.2
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) -29 851 423.4 -26 596 725.4 -22 402 319.5 -46 149 713.5 -25 996 725.4 -21 802 319.5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 29 851 423.4 26 596 725.4 22 402 319.5 46 149 713.5 25 996 725.4 21 802 319.5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 851 423.4 26 596 725.4 22 402 319.5 46 149 713.5 25 996 725.4 21 802 319.5
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Распределение расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделам классификации расходов
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов

тыс.руб.

№ п/п Наименование Код раздела Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов,
внесен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 14.09.2007
Удельный вес в Итого расходов, % Первоначально утвержденный бюджет Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 31.10.2007, № ___ Удельный вес в Итого расходов, %
2008 год Плановый период 2008 год Плановый период 2008 год Плановый период 2008 год Плановый период
2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год
 1  Общегосударственные вопросы  0100 15 818 165.0 17 865 231.2 21 140 270.2 4.89 4.96 5.27 15 770 985.0 40 958 281.0 93 112 050.0 4.61 11.32 23.09
 2  Национальная оборона  0200 36 660.1 27 062.5 25 170.9 0.01 0.01 0.01 38 160.1 30 757.5 26 955.9 0.01 0.01 0.01
 3  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300 8 663 431.6 8 178 180.5 9 036 101.4 2.68 2.27 2.25 8 892 201.3 8 182 714.6 9 040 635.5 2.60 2.26 2.24
 4  Национальная экономика  0400 39 918 777.9 34 895 495.1 33 751 093.6 12.33 9.70 8.42 58 146 378.4 46 766 310.5 46 850 215.4 17.00 12.92 11.62
 5  Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 104 808 624.9 99 493 454.6 96 093 056.7 32.38 27.64 23.97 97 545 586.9 101 656 132.9 88 574 155.6 28.51 28.08 21.96
 6  Охрана окружающей среды  0600 1 163 331.7 1 004 156.5 888 075.6 0.36 0.28 0.22 1 171 054.7 1 007 151.8 891 364.5 0.34 0.28 0.22
 7  Образование  0700 47 117 116.6 46 045 707.2 46 801 173.4 14.56 12.79 11.68 50 890 273.6 51 727 151.9 49 522 649.7 14.88 14.29 12.28
 8  Культура, кинематография и средства массовой информации  0800 15 112 177.7 13 560 271.6 12 509 179.3 4.67 3.77 3.12 15 701 861.0 13 564 920.5 12 514 201.5 4.59 3.75 3.10
 9  Здравоохранение и спорт  0900 57 998 884.4 55 006 099.7 54 311 769.1 17.92 15.28 13.55 59 676 917.3 56 357 945.0 55 600 508.4 17.44 15.57 13.78
 10  Социальная политика  1000 31 783 849.6 39 791 541.3 45 128 531.5 9.82 11.06 11.26 32 788 573.8 40 220 334.6 45 565 589.6 9.58 11.11 11.30
 11  Межбюджетные трансферты  1100 1 232 865.3 1 364 557.6 1 503 452.3 0.38 0.38 0.38 1 493 645.4 1 495 244.2 1 643 369.1 0.44 0.41 0.41
 12 Условно утвержденные расходы  9900 0.0 42 699 067.7 79 619 391.4 0.00 11.86 19.86 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
   Итого:   323 653 884.8 359 930 825.5 400 807 265.4 100.00 100.00 100.00 342 115 637.5 361 966 944.5 403 341 695.2 100.00 100.00 100.00
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter